<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<legge190:pubblicazione xsi:schemaLocation="legge190_1_0 datasetAppaltiL190.xsd" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:legge190="legge190_1_0">
<metadata>
    <titolo>Pubblicazione dati legge 190</titolo>
    <abstract>Pubblicazione dati legge 190</abstract>
    <dataPubbicazioneDataset>2015-01-30</dataPubbicazioneDataset>
    <entePubblicatore>ISTITUTO COMPRENSIVO III </entePubblicatore>
    <dataUltimoAggiornamentoDataset>2015-01-30</dataUltimoAggiornamentoDataset>
    <annoRiferimento>2018</annoRiferimento>
    <urlFile>http://www.comprensivo3rossano.gov.it/datil190.xml</urlFile>
    <licenza>IODL</licenza>
</metadata>
<data>
    <lotto>
      <cig>5667657A81</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97028250781</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO III </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CONTRATTO PER SERVIZIO DI PULIZIA  LOCALI SCOLASTICI CON PERSONALE ESTERNO</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01462680156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Unicredit Banca S.p.A</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01462680156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Unicredit Banca S.p.A</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>60583.10</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-02-03</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>60583.10</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>X151790715</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97028250781</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO III </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURA N. 8716204252  DEL 01/AGOSTO 2016 PER SPESE POSTALI MESE DI GIUGNO 2016- CONTO CONTRATTUALE 31104723-001-</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA ALT CALABRIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA ALT CALABRIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>25.32</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-02-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-04-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>25.32</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z0221CD38D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97028250781</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO III </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURA N.  1313 del 15/02/2018 PER ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO SCUOLA DELL'INFANZIA VIA NAZIONALE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04715400729</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO GIODICART SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04715400729</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO GIODICART SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>41.04</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-01-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-02-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>41.04</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z06256A9B5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97028250781</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO III </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURA N. 365/PA DEL31/10/2018 PER ACQUISTO  ARREDI SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA DI 1 GRADO </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01932130790</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Camillo Sirianni  di Sirianni Angelo S.a.s.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01932130790</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Camillo Sirianni  di Sirianni Angelo S.a.s.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1225.10</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-10-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1225.10</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z0F217D49A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97028250781</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO III </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURA N. 2-18 DEL 23/01/2018 PER  ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02696880786</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NEW CHIP  S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02696880786</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NEW CHIP  S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>298.15</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-12-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-02-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>298.15</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z1725B1BB6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97028250781</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO III </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> FATTURA N. 000000002424. DEL 21/11/2018 PER PREMIO PROROGA  ASSICURAZIONE  GG. 30 FINO AL 02/01/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08037550962</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENER.ITALIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08037550962</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENER.ITALIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>322.73</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>322.73</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2A241179B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97028250781</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO III </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURA N. 28-18 DEL 06/07/2018 PER SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA INFORMATICA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02696880786</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NEW CHIP  S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02696880786</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NEW CHIP  S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>390.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-06-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-07-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>390.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3923E356F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97028250781</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO III </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURA N. 5301 DEL 30/06/2018 PER ACQUISTO ARREDI SCUOLA INFANZIA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04715400729</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO GIODICART SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04715400729</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO GIODICART SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2258.96</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-06-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-10-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2258.96</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3A22D86C8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97028250781</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO III </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURA N.21/PA  DEL 23/04/2018 PER VISITA GUIDATA A PALUDI  DEL 23 APRILE  ALUNNI SCUOLA SEC. DI 1 GRADO </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02186020786</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANDIRIVIENI TRAVEL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02186020786</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANDIRIVIENI TRAVEL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>254.54</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-03-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-05-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>254.54</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3F21F72F2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97028250781</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO III </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURA N. 317/A DEL 26/02/2018 PER ACQUISTO SOFTWARE GESTIONALE </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07173740635</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>3D SOLUTION S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07173740635</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>3D SOLUTION S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-01-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-04-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1000.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3F23C0E11</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97028250781</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO III </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURA N. 15 DEL 28 MAGGIO  2018  PER VIAGGIO D'ISTRUZIONE PUGLIA /BASILICATA </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00144750783</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIMET SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01880740780</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZAGARA VIAGGI E TURISMO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02186020786</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANDIRIVIENI TRAVEL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02186020786</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANDIRIVIENI TRAVEL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7490.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-06-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-06-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>7490.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z51222F406</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97028250781</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO III </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> FATTURA N. 18/PA PER CONTRATTO NOLEGGIO PER N. 3 AUTOBUS PER VISITE GUIDATE A RENDE  PER TEATRO LINGUA INGLESE E FRANCESE </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00120470786</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IAS TOURING s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02186020786</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANDIRIVIENI TRAVEL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>14215241002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BUSITALIA SIMET S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02186020786</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANDIRIVIENI TRAVEL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1030.91</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-02-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-05-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1030.91</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5323844DF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97028250781</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO III </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURA N. 276/PA DEL 22/04/2018 PER ACQUISTO CARDS </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01558670780</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Calio' Informatica SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01558670780</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Calio' Informatica SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>600.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-06-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>600.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z552340030</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97028250781</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO III </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURA N. 476 DEL 28/08/2018 PER ACQUISTO SERVIZIO "FORMAZIONE SEGRETERIA DIGITALE"</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CMINNA77E50F704J</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INFORMATICA E DIDATTICA S.a.s</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CMINNA77E50F704J</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INFORMATICA E DIDATTICA S.a.s</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>250.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-04-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-09-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>250.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5823A5A9D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97028250781</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO III </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURA N. 1/E DEL 01/ 6/2018 PER ACQUISTO MATERIALE PUBBLICITARIO PER CONCORSO ARTISTI E POETI A.SCOL. 2017/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>BLZMRA63S24H579N</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INSEGNE STAMPE BALZANO MARIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>BLZMRA63S24H579N</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INSEGNE STAMPE BALZANO MARIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>81.97</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-07-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>81.97</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5924016A5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97028250781</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO III </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURA N. 10D DEL 11 OTTOBRE 2018 PER  PER ACQUISTO LIBRI  PSDN</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03185790783</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[GRANATA GROUP SAS  DI  D. GRANATA & C.]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03185790783</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[GRANATA GROUP SAS  DI  D. GRANATA & C.]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>154.40</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-06-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-10-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>154.40</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5C2411856</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97028250781</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO III </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURA N. 134/PA DEL 11/09/2018  PER ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01264220169</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.A.I.P.SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01264220169</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.A.I.P.SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1242.17</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-06-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-09-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1242.17</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5D202D520</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97028250781</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO III </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURA N. 26 DEL 13/02/2018 PER ACQUISTO  PUBBLICAZIONE EDIZIONE 2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04850601214</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDITORIALE PAGANO SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04850601214</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDITORIALE PAGANO SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>165.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-02-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-02-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>165.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5D23519C7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97028250781</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO III </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTTURA N. 12/PA DEL 19/06/2018 PER CONTRATTO  SOGGIORNO TURISMO MONTANO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02236400798</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HOTEL SAN DOMENICO DI COLOSIMO GIOVANNA E C.SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02662460795</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HOTEL GRANARO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02236400798</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HOTEL SAN DOMENICO DI COLOSIMO GIOVANNA E C.SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3886.36</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-04-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-06-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3886.36</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5F241172F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97028250781</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO III </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURA N. V3 16939 DEL 10/08/2018 PER ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE Centro Didattico</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE Centro Didattico</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>394.39</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-07-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-09-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>394.39</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z632351A6A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97028250781</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO III </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURA N. 40/PA DEL 18/06/ 2018 PER ACQUISTO SERVIZIO NOLEGGIO PER PROGETTO TURISMO MONTANO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00120470786</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IAS TOURING s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02186020786</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANDIRIVIENI TRAVEL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>14215241002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BUSITALIA SIMET S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02186020786</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANDIRIVIENI TRAVEL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1163.64</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-06-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-06-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1163.64</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6521E0B8D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97028250781</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO III </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURA N. 2018 4E02655 DEL 26/01/2018 PER ACQUISTO SCHEDE DI VALUTAZIONE SCUOLA PRIMARIA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI  PARMA S.p.A</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI  PARMA S.p.A</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>151.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-01-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-02-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>151.80</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z661FD6A3A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97028250781</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO III </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURA N. 26/PA DEL 28/02/2018  PER ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01264220169</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.A.I.P.SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01264220169</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.A.I.P.SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1014.01</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-02-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-03-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1014.01</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z682490E0B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97028250781</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO III </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>BUONO D'ORDINE DEL 02/08/2018 PER ACQUISTO PNSD</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02696880786</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NEW CHIP  S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02696880786</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NEW CHIP  S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>609.02</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-10-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>497.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6824EE05B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97028250781</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO III </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURA N. 178 DEL 17/09/2018 PER ACQUISTO CARDS PER FOTOCOPIATORE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01558670780</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Calio' Informatica SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01558670780</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Calio' Informatica SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>600.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-09-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-10-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>600.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6A2407F3C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97028250781</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO III </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURA  N. 48_18  DEL 13/12/2018 PER  ACQUISTO  LETTORE BADGE E BIOMETRICO  E SOFTWARE PRESENZE PER 100 DIP. </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02696880786</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NEW CHIP  S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02696880786</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NEW CHIP  S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2675.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-06-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2675.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6C2430FB5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97028250781</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO III </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURA N. 27-18  DEL 06/07/2018  PER ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02696880786</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NEW CHIP  S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02696880786</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NEW CHIP  S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>512.24</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-06-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-07-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>512.24</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z792619E73</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97028250781</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO III </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURA N. 620/PA DEL 06/12/2018 PER ACQUISTO CARDS  N. 300 DA 100 COPIE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01558670780</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Calio' Informatica SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01558670780</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Calio' Informatica SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>600.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>600.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7A21A64F1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97028250781</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO III </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ABBONAMENTO RIVISTA MENSILE "AMMINISTRARE LA SCUOLA " PER L'ANNO SCOLASTICO 2017/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07009890018</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Euroedizioni Torino SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07009890018</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Euroedizioni Torino SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>80.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-01-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>80.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7F22FCF1C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97028250781</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO III </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURA N. 2 DEL 04/05/2018 PER PRENOTAZIONE ESAMI CERTIFICAZIONI CAMBRIDGE ENGLISH </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02741180794</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LINK S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02741180794</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LINK S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1005.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-03-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-04-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1005.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z84256D965</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97028250781</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO III </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURA N. 2018/V3/9700040 DEL 30/11/2018 PER ACQUISTO CITOFONI COMPLETI DI PULSANTI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07094450637</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Majorano Calabria S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07094450637</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Majorano Calabria S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>158.72</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-10-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>158.72</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z872253463</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97028250781</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO III </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURA N. 12_18 DEL 29/03/2018  PER ACQUISTO PERSONAL COMPUTER  ( REINTEGRO PER ATTI VANDALICI) E CUFFIE </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02696880786</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NEW CHIP  S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02696880786</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NEW CHIP  S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>400.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-02-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-05-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>400.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8D2554ACF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97028250781</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO III </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> FATTURA N.A18PAS0013089   DEL 31/10/2018     PER RICHIESTA SERVIZIO DOCFLY-CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA N. ORDINE76650287  - </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04552920482</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARUBA S.p.A</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04552920482</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARUBA S.p.A</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>25.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-10-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>25.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9F200F0EA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97028250781</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO III </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURA N. 25/E DEL 10/10/2018 PER INCARICO DI RSPP PER L'ANNO SCOLASTICO 2017/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>GLLFNC60A12H579X</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GALLO FRANCESCO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>GLLFNC60A12H579X</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GALLO FRANCESCO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-09-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-10-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1500.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA224C6FBE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97028250781</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO III </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURA N. 3018 DEL 07/09/2018 PER ABBONAMENTO NOTIZIE DELLA SCUOLA A.SCOL. 2018/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00659430631</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNODID S.r.l</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00659430631</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNODID S.r.l</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>110.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-09-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-09-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>110.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA6258D3A8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97028250781</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO III </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> FATTURA N.02450/18 DEL 06/11/2018 PER ABBONAMENTO   MENSILE AMMINISTRARE LA SCUOLA -ANNO SCOL. 2018/19</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07009890018</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Euroedizioni Torino SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07009890018</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Euroedizioni Torino SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>80.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-10-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>80.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA923DB5C4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97028250781</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO III </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURA N. 238 -PA DEL  28/06/2018  PER ACQUISTO ARREDI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01932130790</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Camillo Sirianni  di Sirianni Angelo S.a.s.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01932130790</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Camillo Sirianni  di Sirianni Angelo S.a.s.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1633.26</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-06-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1633.26</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB225488D8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97028250781</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO III </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURA N. 567 DEL 23 OTTOBRE 2018  PER RINNOVO ANNUO SUPPORTO/CONSULENZA SITO WEB </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CMINNA77E50F704J</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INFORMATICA E DIDATTICA DI CIMA Anna e Simone s.a.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CMINNA77E50F704J</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INFORMATICA E DIDATTICA DI CIMA Anna e Simone s.a.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>300.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-10-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-10-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>300.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB424F4638</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97028250781</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO III </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> FATTURA N. 20184E33519  PER ACQUISTO MATERIALE CANCELLERIA E REGISTRI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI  PARMA S.p.A</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI  PARMA S.p.A</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>196.43</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-09-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>196.43</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB721CC0AF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97028250781</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO III </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURA N.V 3-5324  DEL -5324 del 05/03/2018 PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA ALUNNI SCUOLA INFANZIA </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE Centro Didattico</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE Centro Didattico</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>217.85</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-01-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-03-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>217.85</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC221A4171</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97028250781</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO III </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> FATTURA N. 57 DEL 11/01/2018  PER ABBONAMENTO ANNUALE RIVISTA "NOTIZIE DELLA SCUOLA"  ANNO SCOLASTICO 2017/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00659430631</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNODID S.r.l </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00659430631</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNODID S.r.l </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>110.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-12-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-01-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>110.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZCB236DB11</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97028250781</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO III </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURA N33/PA DE 22/05/2018  PER CONTRATTO PER NOLEGGIO AUTOBUS PER VISITA GUIDATA DEL 22/05/2018 -POLICORO/ROSSANO ANDATA E RITORNO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02186020786</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANDIRIVIENI TRAVEL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02186020786</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANDIRIVIENI TRAVEL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>636.36</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-06-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>636.36</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZCE223F63E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97028250781</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO III </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURA N. 76/PA  DEL 12/12/2018 PER ACQUISTO CARDS PER FOTOCOPIE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01558670780</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Calio' Informatica SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01558670780</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Calio' Informatica SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>600.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-02-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-02-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>600.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD32234139</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97028250781</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO III </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURA N. 18E0000002058 DEL 20 LUGLIO 2018 PER SPESE TELEFONICHE  -ABBONAMENTO FIBRA100 DAL 09/05/2018 AL 08/07/2018 -TEL. 0983 512442</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02517580920</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>WIND TRE S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02517580920</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>WIND TRE S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>341.83</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-07-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>191.40</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZDC23B29C6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97028250781</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO III </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURA N. 63/18 DEL 07/04/2018 PER ACQUISTO  SERVIZIO NOLEGGIO AUTOBUS,VIAGGIO ISTRUZIONE ROSSANO-VIBO VALENTIA </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00120470786</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IAS TOURING s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02186020786</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANDIRIVIENI TRAVEL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>14215241002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BUSITALIA SIMET S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00120470786</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IAS TOURING s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>954.54</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-07-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>954.54</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZDF23B3D36</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97028250781</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO III </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INCARICO PER RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI AI SENSI DEL REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CMINNA77E50F704J</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INFORMATICA E DIDATTICA DI CIMA Anna e Simone s.a.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CMINNA77E50F704J</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INFORMATICA E DIDATTICA DI CIMA Anna e Simone s.a.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>616.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-23</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZEB2204315</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97028250781</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO III </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURA N.  6820180714002425 DEL 25 LUGLIO 2018 PER SPESE TELEFONICHE E CANONE CONNETTIVITA'-TEL. 09830512939-4 BIMESTRE 2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TIM S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TIM S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>659.64</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-07-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>151.14</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZEC21C05F9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97028250781</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO III </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURA N. 20184E03793 DEL 01/02/2018 PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER ATTIVITA' DIDATTICHE  FINANZIATO DA PREMIO PER SCUOLA PRIMARIA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI  PARMA S.p.A</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI  PARMA S.p.A</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>123.06</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-01-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-02-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>123.06</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZEC22B0A64</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97028250781</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO III </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PRENOTAZIONE ESAMI  TRINITY MESE MAGGIO  2018 - CENTRO - CANDIDATI INTERNI - ANNO SCOLASTICO 2017/2018- CENTRO N. 55737</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <identificativoFiscaleEstero>228129805</identificativoFiscaleEstero>
          <ragioneSociale>TRINITY COLLEGE  LONDON</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <identificativoFiscaleEstero>228129805</identificativoFiscaleEstero>
          <ragioneSociale>TRINITY COLLEGE  LONDON</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3050.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-03-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-03-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3050.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZFA237944C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97028250781</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO III </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURA N. 20184E18198 DEL 01/06/2018 PER ACQUISTO REGISTRI MATERIALE PER ESAMI DI LICENZA MEDIA </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI  PARMA S.p.A</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI  PARMA S.p.A</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>129.15</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-06-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>129.15</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
</data>
</legge190:pubblicazione>
